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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:冉多柱
项目联系电话:0993-****747
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市世纪大道55号
采购单位联系人和联系方式:冉多柱:0993-****747
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****81522
采购单位预算编码:103002
三、成交信息
成交日期:2025年11月27日
总成交金额(元):4832 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市大十字商厦二楼 | 4832.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7757 彩色复印纸 彩喷纸 A4彩色纸 | 得力/deli | 7757 彩色复印纸 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 2 | 立信 包角 单据/收据/凭证 凭证 | 立信 | 包角 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 3 | 闪迪 SDIX70N-128G-ZN6NE U盘 128G | 闪迪/Sandisk | SDIX70N-128G-ZN6NE | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 4 | 莱特 账本/账册 账本 | 莱特 | 账本 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 5 | 绿联 50319 连接线/连接器/转换器 切换器 | 绿联/Ugreen | 50319 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 6 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO | 墨水 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 7 | 申士 8916-B5黑色 记事本 会议记录本 | 申士/SNSIR | 8916-B5黑色 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 8 | 得力 喷墨纸 复印纸 A4纸 | 得力/deli | A4 | 10 | 200.0 | 2000.0 | |
| 9 | 京瓷 TK-6128 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-6128 | 1 | 690.0 | 690.0 | |
| 10 | 西玛 A4 单据/收据/凭证 会计凭证封面 | 西玛/simaa | A4 | 6 | 22.0 | 132.0 | |
| 11 | 得力 DLSX-A769 中性笔 | 得力/deli | DLSX-A769 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 12 | 秋叶原 平板电脑数据线 打印线 3米 | 秋叶原/CHOSEAL | 打印线 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 13 | 奔图 CTL-2200HK 硒鼓 | 奔图/Pantum | CTL-2200HK | 1 | 550.0 | 550.0 | |
| 14 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30203 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 15 | 京瓷复印机搓纸轮(3个/套) | 京瓷/Kyocera | 1635 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: