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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8679
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 12.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01红色 中性笔 | 1 | 19.9 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6010-S 剪刀 | 2 | 13.8 | 得力/deli\6010-S | 验收通过 | |
| 4 | 胜丽 塑胶防水雨鞋 | 3 | 195.0 | 胜丽\胶鞋 | 验收通过 | |
| 5 | 佳能 CRG-326黑 佳能LBP6230dn硒鼓 | 5 | 1125.0 | 佳能/Canon\CRG-326黑 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7503 得力/deli Z7503 木尚 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 358.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 92.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |