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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1368
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 档案盒 | 200 | 1050.0 | 得力/deli\5.5 | 验收通过 | |
| 2 | 印油 | 24 | 73.2 | 得力/deli\40ml/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 档案盒 | 300 | 1425.0 | 得力/deli\3.5 | 验收通过 | |
| 4 | 长尾夹 | 50 | 252.5 | 得力/deli\19mm | 验收通过 | |
| 5 | 书架 | 24 | 504.0 | 得力\5格 | 验收通过 | |
| 6 | 档案盒 | 400 | 3200.0 | 得力/deli\7.5 | 验收通过 | |
| 7 | 档案盒 | 100 | 450.0 | 得力/deli\2.0 | 验收通过 | |
| 8 | 复印纸 | 1600 | 24400.0 | 未来世界\ A4 | 验收通过 | |
| 9 | 擦手纸 | 200 | 12100.0 | 根据客户要求响应\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 10 | 档案袋 | 2000 | 1000.0 | 根据客户要求响应\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 11 | 浆糊 | 360 | 540.0 | 根据客户要求响应\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 12 | 绘图橡皮擦 | 40 | 12.0 | 根据客户要求响应\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 13 | 记号笔 | 100 | 950.0 | 齐心/comix\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 14 | 抽纸 | 48 | 662.4 | 根据客户要求响应\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 15 | 拖把 | 10 | 48.0 | 根据客户要求响应\根据客户要求响应 | 验收通过 | |
| 16 | 长尾夹 | 50 | 550.0 | 齐心/comix\41mm | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |