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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华塑 购物篮筐 | 8 | 800.0 | 华塑\手提塑料篮 | 验收通过 | |
| 2 | 捷诺立 封口膜 | 4 | 1800.0 | 捷诺立/JNL\25505 | 验收通过 | |
| 3 | 德力西 装卸车 | 4 | 980.0 | 德力西\小推车 | 验收通过 | |
| 4 | 德力西 百分表 | 2 | 202.0 | 德力西\德力西DM-1001 | 验收通过 | |
| 5 | 保联 尖嘴钳 | 4 | 236.0 | 保联\尖嘴钳 | 验收通过 | |
| 6 | 亚太森博 铁铲 | 5 | 340.0 | 亚太森博\铲子 | 验收通过 | |
| 7 | 江**邦 夏长袖作战服 工作服 | 10 | 220.0 | 江**邦\夏长袖作战服 | 验收通过 | |
| 8 | 世达 91342 钢卷尺 | 5 | 125.0 | 世达/SATA\91342 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 150.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 10 | ** 一次性乳胶手套 | 6 | 408.0 | **\绿色芦荟 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |