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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N785********2511802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧普 青花系列CC388A 硒鼓 | 欧普青花系列CC388A | 支 | 2.00 | 98 | 196 |
| 2 | 得力 5532 5只A4加宽加厚14mm透明拉杆夹抽杆夹文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 2.00 | 7.8 | 15.6 |
| 3 | 得力/deli S10 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(单位:支) | 得力/deliS10 | 支 | 14.00 | 2 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 车新陆
联系电话: 180****0893
传真:
地址: ****园区普阳街3177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: