开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8929
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 美纹纸胶带 | 34 | 136.0 | 得力/deli\30667 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 14 | 56.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 7.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7534 橡皮 | 210 | 105.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔 | 73 | 730.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 24 | 24.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |