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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2568
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔 | 100 | 2400.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7419 得力/deli 7419 莱茵河复印纸 打印/复印纸 80g/A4/5包/箱 | 25 | 3550.0 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7912 得力/deli 7912皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) | 100 | 800.0 | 得力/deli\7912 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7911 得力/deli 7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 50 | 599.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |