乌翠区市政环卫服务中心JD-20251127035001-146207履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月28日
摘要信息
招标单位
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***********公司企业信息
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一、合同编号:JD-202********001-146207
二、合同名称:JD-202********001-146207
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他用具等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:乌翠区翠兴西大街242号

联系方式:152****7227

供应商(乙方):****

地址:****中心大街016号

联系方式:137****5764

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 小 锯 1(个) 25.00 25.00
2 下水胶(小)/盒 1(个) 5.00 5.00
3 剪子 1(个) 40.00 40.00
4 放水薄膜 1(个) 210.00 210.00
5 11(个) 85.00 935.00
6 泥抹 2(个) 15.00 30.00
7 细沙子 /方 51(个) 130.00 6630.00
8 木 钉 2(个) 50.00 100.00
9 钉兜子/个 2(个) 20.00 40.00
10 钳子/把 1(个) 25.00 25.00
11 搅拌机/台 1(个) 550.00 550.00
12 壁 纸 刀 1(个) 4.00 4.00
13 密室剂 175(个) 30.00 5250.00
14 彩钢瓦 81(个) 22.00 1782.00
15 电板手背带/个 2(个) 15.00 30.00
16 铁 钉 3(个) 55.00 165.00
17 锉电角磨机/台 1(个) 900.00 900.00
18 射钉弹 1(个) 45.00 45.00
19 卷 材 4(个) 522.00 2088.00
20 皮手套 24(个) 6.00 144.00
21 821 胶粉 318(个) 10.00 3180.00
22 水泥 176(个) 25.00 4400.00
23 发泡 90(个) 15.00 1350.00
24 耐候 胶 70(个) 16.00 1120.00
25 电板子/个 1(个) 750.00 750.00
26 苯板 胶 347(个) 25.00 8675.00
27 托板 1(个) 15.00 15.00
28 切 割片 100(个) 2.00 200.00

合同金额: 38688.00元,大写(人民币):叁万捌仟陆佰捌拾捌元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 小 锯 1(个) 25.00 25.00
2 下水胶(小)/盒 1(个) 5.00 5.00
3 剪子 1(个) 40.00 40.00
4 放水薄膜 1(个) 210.00 210.00
5 11(个) 85.00 935.00
6 泥抹 2(个) 15.00 30.00
7 细沙子 /方 51(个) 130.00 6630.00
8 木 钉 2(个) 50.00 100.00
9 钉兜子/个 2(个) 20.00 40.00
10 钳子/把 1(个) 25.00 25.00
11 搅拌机/台 1(个) 550.00 550.00
12 壁 纸 刀 1(个) 4.00 4.00
13 密室剂 175(个) 30.00 5250.00
14 彩钢瓦 81(个) 22.00 1782.00
15 电板手背带/个 2(个) 15.00 30.00
16 铁 钉 3(个) 55.00 165.00
17 锉电角磨机/台 1(个) 900.00 900.00
18 射钉弹 1(个) 45.00 45.00
19 卷 材 4(个) 522.00 2088.00
20 皮手套 24(个) 6.00 144.00
21 821 胶粉 318(个) 10.00 3180.00
22 水泥 176(个) 25.00 4400.00
23 发泡 90(个) 15.00 1350.00
24 耐候 胶 70(个) 16.00 1120.00
25 电板子/个 1(个) 750.00 750.00
26 苯板 胶 347(个) 25.00 8675.00
27 托板 1(个) 15.00 15.00
28 切 割片 100(个) 2.00 200.00

合同金额: 38688.00元,大写(人民币):叁万捌仟陆佰捌拾捌元整

八、验收日期:2025年11月28日
九、验收组成员:岳增宝
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:

****

2025年11月28日

招标进度跟踪
2025-11-28
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