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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4878
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LT600 电脑耳机/耳麦 | 2 | 320.0 | 得力/deli\LT600 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 切割/雕刻垫板 | 30 | 75.0 | 得力/deli\9353 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 70698 水彩笔 | 5 | 130.0 | 得力/deli\70698 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 NS557 中性笔 | 30 | 165.0 | 得力/deli\NS557 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24827 奖状/证书 | 1 | 80.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 素描/素写本 | 20 | 300.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7536A 橡皮 | 7 | 175.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S908 铅笔 | 2 | 80.0 | 得力/deli\S908 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9873 印油/印泥/** | 2 | 16.0 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7666 胶装本 | 135 | 810.0 | 得力/deli\7666 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 螺旋本 | 80 | 720.0 | 得力/deli\LB580 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |