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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2025002009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 58109 2B高级书写铅笔(混)(12支) | 得力/deli58109, | 盒 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 2 | 晨光 ADM94504 A4 12个装文件袋 | 晨光/M GADM94504, | 包 | 5.00 | 31.5 | 157.5 |
| 3 | 晨光 ADM95098 资料册 | 晨光/M GADM95098, | 个 | 10.00 | 12.35 | 123.5 |
| 4 | 晨光 ASGN7103 15g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 | 晨光/M GASGN7103, | 盒 | 2.00 | 13.5 | 27 |
| 5 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 10.00 | 0.85 | 8.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****管理段
联系电话: 187****6276
传真:
地址: **市**西路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: