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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1603
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3495 三联销货清单 | 20 | 40.0 | 得力/deli\3495 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABJ97202 胶水 白乳胶 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\ABJ97202 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 72 | 86.4 | 晨光/M G\AJD95745 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |