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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025003031
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MF6004 修正液 | 晨光/M GMF6004, | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
| 2 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S, | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 宝克 MP-210 记号笔 | 宝克/BaokeMP-210, | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办事处****中心
联系电话: 158****0537
传真:
地址: **市坪东街道福兴路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: