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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4958
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 云** 桶装水 矿泉水/纯净水 | 450 | 2700.0 | 云**\桶装水 | 验收通过 | |
| 2 | 五阳 水桶 水桶 | 10 | 280.0 | 五阳\水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 双枪 一次性筷子 | 70 | 490.0 | 双枪\一次性筷子 | 验收通过 | |
| 4 | 方圆 1000ML 一次性餐盒 | 17 | 1700.0 | 方圆\1000ML | 验收通过 | |
| 5 | 立白 4kg 洗洁精 | 12 | 420.0 | 立白/Liby\4kg | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 99.8 | 蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 5 | 125.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 V2607 抽纸 | 68 | 1904.0 | 维达/vinda\V2607 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 10 | 169.3 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0603剪刀 剪刀 | 3 | 12.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 插头 | 5 | 200.0 | 公牛/BULL\插头 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |