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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0319
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 F1202 足球 | 30 | 900.0 | 得力/deli\F1202 | 验收通过 | |
| 2 | 红双喜 FV5-1 排球 | 20 | 760.0 | 红双喜/DHS\FV5-1 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 ks5000 篮球 | 10 | 800.0 | 狂神\ks5000 | 验收通过 | |
| 4 | 拉力绳/拉力器 | 2 | 400.0 | 无品牌\2013 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 跳绳 | 70 | 2660.0 | 狂神\1315 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |