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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8141X****10001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | AUCS 磁性白板擦 黑板擦/白板擦 | AUCS磁性白板擦 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 2 | 银盾 8801A 3.2L 热水壶/暖壶/保温壶 | 银盾8801A | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 柯达 A4 相片纸 铜版纸120克 | 柯达/KodakA4 | 包 | 4.00 | 18 | 72 |
| 4 | 索尼 PFD50DLAX 光盘 齐心/GD-D05/DVD+R光盘 | 索尼/SonyPFD50DLAX | 桶 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 晨光 AJD95718 齐心/NM5011/双面胶带 | 晨光/M GAJD95718 | 卷 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力 18233 齐心PCP-W628多功能插座 | 得力/deli18233 | 个 | 1.00 | 56 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡士伪
联系电话: 151****1211
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: