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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0652
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9374 复写纸 | 4 | 58.0 | 得力/deli\9374 | 验收通过 | |
| 2 | 福莱森特 背景布类/运动会号码牌 | 480 | 288.0 | 福莱森特\号码牌 | 验收通过 | |
| 3 | 档案袋 档案袋 | 50 | 40.0 | 其他家\档案袋 | 验收通过 | |
| 4 | 806 档案盒 | 16 | 64.0 | 其他家\806 | 验收通过 | |
| 5 | 达派 板架 | 1 | 260.0 | 达派\移动白板 | 验收通过 | |
| 6 | 柠檬街 地板油 地板清洁剂 | 1 | 65.0 | 柠檬街\地板油 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 50 | 150.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代 5号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |