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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0285
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 蚊香 蚊香/蚊香液 | 5 | 80.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63110 文件夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\63110 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7651 胶装本 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 4 | 花架/花几 鲜花 | 1 | 110.0 | 无品牌\鲜花 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PE126 文件夹 | 3 | 21.0 | 得力/deli\PE126 | 验收通过 | |
| 6 | 双枪 牙签 | 5 | 30.0 | 双枪\牙签 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 信纸 信纸 | 10 | 20.0 | 得力/deli\信纸 | 验收通过 | |
| 8 | 雷达 15片+拖线加热器 电驱蚊器 | 5 | 110.0 | 雷达/Raid\15片+拖线加热器 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AKPJ2607B2 中性笔 | 4 | 8.0 | 晨光/M G\AKPJ2607B2 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7659 记事本 | 10 | 55.0 | 得力/deli\7659 | 验收通过 | |
| 11 | 无型号 扫把 | 1 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 胶棉拖把 | 1 | 15.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 14 | 怡宝 冷水壶(555ML 矿泉水 一件24瓶) | 30 | 900.0 | 怡宝/C'estbon\555ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |