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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2025003003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8463 30CM钢尺 | 得力/deli8463, | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 百利盛 BLS35-18C 按扣透明文件袋 20/包 | 百利盛BLS35-18C, | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 8464 不锈钢直尺 带公式换算表 | 得力/deli8464, | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 得力 7093 固体胶(白)(36g/支) | 得力/deli7093, | 支 | 14.00 | 5 | 70 |
| 5 | 宝克 PC1922 按动中性笔 黑色 0.5mm 12支/盒 | 宝克/BaokePC1922, | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙彦霖
联系电话: 139****8035
传真:
地址: **大道80号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: