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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2276
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3334 PU/PVC笔记本 | 5 | 150.0 | 得力/deli\3334 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3753 U盘 | 3 | 165.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 4 | 20.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5309 文件夹 | 6 | 54.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27052 胶棒 | 3 | 108.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 木尚A4 70g 得力(deli)A4木尚 复印纸70g 一包/500张 整箱办公用品批发 一箱8包 | 6 | 1080.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |