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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********252002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 明辉 打印机电脑维修 | 明辉维修费 | 次 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli5531 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 3 | 飞利浦 DVD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R | 张 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 P05620 档案盒 | 得力/deliP05620 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 罗技 鼠标垫 鼠标垫/贴/腕垫 鼠标垫/贴/腕垫1 | 罗技/Logitech鼠标垫 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 7 | 兄弟 TN2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN2325 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 8 | 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 | 轩之瑞兄弟联想通用碳粉 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 9 | 得力 8564 长尾夹 | 得力/deli8564 | 筒 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张博
联系电话: ****968
传真:
地址: **镇兴工路53-2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: