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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1944
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7757 A4粉纸 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 2 | 保赐利 除胶剂 | 48 | 720.0 | 保赐利\除胶剂-jj1 | 验收通过 | |
| 3 | 京喜 凳子 | 20 | 500.0 | 京喜\1081 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33128 A4复印纸 | 3 | 480.0 | 得力/deli\33128 | 验收通过 | |
| 5 | 山头林村 水管子 | 200 | 1000.0 | 山头林村\348186 | 验收通过 | |
| 6 | 飞利浦 电池23A | 40 | 200.0 | 飞利浦/Philips\JW024 | 验收通过 | |
| 7 | 梅花 50锁 | 12 | 60.0 | 梅花\BC1350 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号 电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\23A-12V | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |