云岩区园区建设服务中心关于塑封膜的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月30日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7883

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3819 A4塑封膜 5 175.0 得力/deli\3819 验收通过
2 晨光 ASSN2203 A3切纸刀 1 180.0 晨光/M G\ASSN2203 验收通过
3 得力 HT4009 美工刀 2 19.0 得力/deli\HT4009 验收通过
4 得力 9879 印油 红、蓝色 2 16.0 得力/deli\9879 验收通过
5 晨光 APYRA61000 档案袋 10 300.0 晨光/M G\APYRA61000 验收通过
6 得力 0015 订书钉 10 25.0 得力/deli\0015 验收通过
7 得力 7103 胶棒固体胶水 4 100.0 得力/deli\7103 验收通过
8 得力 0018 回形针 银色 5 15.0 得力/deli\0018 验收通过
9 得力 33426 5#票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\33426 验收通过
10 广博 A6751 100mmA4档案盒 20 440.0 广博/Guangbo\A6751 验收通过
11 得力 63109 10只A4透明拉杆夹 8mml文件夹 20 300.0 得力/deli\63109 验收通过
12 得力 0290 100页重型订书机 3 156.0 得力/deli\0290 验收通过
13 得力 9864 **(红色、黑色、蓝色) 3 48.0 得力/deli\9864 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张红春





招标进度跟踪
2025-11-30
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