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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M113********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 | 玛丽A4 70g | 包 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 幸运鸟 70克A4 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE70克A4 | 箱 | 8.00 | 170 | 1360 |
| 3 | 麦光 黑金300 固态硬盘 | 麦光黑金300 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 4 | 佳能 墨水 | 佳能/CanonGI-80 | 套 | 1.00 | 240 | 240 |
| 5 | 电源 | 航嘉/Huntkey航嘉(Huntkey)额定300W 冷静王钻石版2.31电脑电源 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 6 | 联想/lenovo LD2441激光打印机碳粉 | 联想/lenovo2441 | 瓶 | 26.00 | 70 | 1820 |
| 7 | 格之格 LD2451 硒鼓组件 | 格之格LD2451 | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鸳
联系电话: ****796****
传真:
地址: ****中心****管理局
2、供应商名称: ****店
地址: **省**市**县**省**市**县平都****路东侧