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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M113********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 晨光 ABS92741 晨光(M G) ABS92741 文具25mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 48只/罐 | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 7552 得力/deli 7552橡皮擦(白) | 得力/deli7552 | 块 | 26.00 | 36.5 | 949 |
| 4 | 得力 30205 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30205 | 筒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 得力(deli)0299重型订书机(单位:台)黑色 | 得力/deli0299 | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑平
联系电话: ****030****
传真:
地址: **省**市广信区上泸**家村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路20号附七号
附件信息: