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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2525605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蒙玛特 MPN0256CN 水性丙烯 马克笔 | 蒙玛特MPN0256CN | 盒 | 30.00 | 48 | 1440 |
| 2 | 得力 JS107 胶水 | 得力/deliJS107 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 无品牌 A3彩色纸 彩色打印绘画纸 剪纸 折纸 折纸/手工纸 | 无品牌A3 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli6001 | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏比黑奴尔
联系电话: 180****9810
传真: 0999-****830
地址: **市伊犁河路314号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: