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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********254402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 易利丰 A4 230g 卡纸 | 易利丰/elifoA4 230g | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 格之格 NT-CN2612X 硒鼓 | 格之格NT-CN2612X | 支 | 13.00 | 85 | 1105 |
| 3 | 得力 桌牌/台牌 | 得力/deli50867 | 个 | 60.00 | 17.5 | 1050 |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 10.00 | 34 | 340 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 300.00 | 3.4 | 1020 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许稳
联系电话: 157****7877
传真:
地址: 教育局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: