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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 1TB 移动硬盘 | 2 | 920.0 | 联想/lenovo\1TB | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 RP625 中性笔 | 1 | 10.0 | 齐心/Comix\RP625 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 斜嘴钳 | 1 | 15.0 | 西玛/simaa\19990 | 验收通过 | |
| 4 | 铼德 DVD+R DL 8.5G 光盘 | 5 | 500.0 | 铼德/RiTEK\DVD+R DL 8.5G | 验收通过 | |
| 5 | 特美居 一次性手套 | 4 | 40.0 | 特美居\TMJ-690 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 垃圾桶 | 2 | 20.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 | 3 | 180.0 | 金士顿/Kingston\DTDUO3C/64GB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33513 中性笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\33513 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33513 中性笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33513 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 便利贴 | 4 | 8.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |