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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0877
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 簸箕 | 5 | 50.0 | 兰诗\DM-801 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 5 | 125.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 4 | 540.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 75%酒精 | 5 | 225.0 | 无品牌\2.5L大桶装 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |