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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县严军移动代办点
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3171
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英特尔 组装电脑 组装台式电脑 intle 主机+24寸显示器 | 1 | 2800.0 | 英特尔/Intel\组装机 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9388 得力 9388 送(销)货单据 单据/收据/凭证 日用百货 办公用品 (3.15) | 20 | 60.0 | 得力/deli\9388 | 验收通过 | |
| 3 | 科朗鑫盛 A4平面皮纹纸/封面纸/卡纸 包装用纸 | 5 | 250.0 | 科朗鑫盛\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 华硕/AUSU 华硕 CU100 键鼠套装 有线键盘鼠标 | 1 | 80.0 | 华硕/Asus\CU100 | 验收通过 | |
| 5 | A 单次全系列电脑、打印机上门维修服务费 其它机械五金 | 2 | 200.0 | A\维护费 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G 晨光 回形针 回型针 100枚/盒 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 得力 5530 文件夹 A4 资料夹 5530 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G 晨光 AFPW1202 不锈钢钢笔 | 1 | 119.0 | 晨光/M G\AFPW1202 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |