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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB087********16202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 拖布桶 | 无品牌1号 | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
| 2 | 博力 海绵拖布 | 无品牌8185 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 晨光 AGPA7101 金品中性笔 | 晨光/M GAGPA7101 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 4 | 泉水 抹布 厨房清洁巾 | 无品牌多功能百洁布 | 条 | 70.00 | 2.5 | 175 |
| 5 | 公牛 GN-109K 公牛(BULL) 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板/插板 6位总控全长3米 GN-109K | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田也卉
联系电话: ****5974
传真:
地址: 宽****路107号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: