开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********254401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3828 | 盒 | 10.00 | 66 | 660 |
| 2 | 晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 40.00 | 11.5 | 460 |
| 3 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 10.00 | 15.8 | 158 |
| 4 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 盒 | 30.00 | 8.4 | 252 |
| 5 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 1000.00 | 1.5 | 1500 |
| 6 | 晨光 ADM95394 档案盒 | 晨光/M GADM95394 | 件 | 50.00 | 14 | 700 |
| 7 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 30.00 | 10.2 | 306 |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 30.00 | 25 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许稳
联系电话: 157****7877
传真:
地址: 教育局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: