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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1419
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉12号订书针 24/6 10盒装 | 6 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0421 订书机 | 2 | 25.0 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 3 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG2160 白板笔 | 1 | 26.0 | 晨光/M G\MG2160 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18816 垃圾袋 清洁袋 45*45CM/黑色/30只/卷 | 8 | 52.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹50mm | 5 | 75.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 7 | 兄弟 DR-2250 硒鼓架12000页寿命(不含粉盒) | 2 | 1278.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2250 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔按动式黑色学生用水笔签字笔黑笔水性笔 | 4 | 100.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |