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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3915
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 W1110A(110A) 硒鼓 | 2 | 856.0 | 惠普/HP\W1110A(110A) | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 家居消毒液 84消毒液 | 50 | 900.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 1.25L 洁厕剂 | 15 | 223.5 | 爱特福\1.25L | 验收通过 | |
| 4 | 中伟 会议桌 | 1 | 1220.0 | 中伟\中伟会议桌 | 验收通过 | |
| 5 | 昌益德 会议椅/会客椅 | 1 | 228.0 | 昌益德\100****64791 | 验收通过 | |
| 6 | 晨好 三联 单据/收据/凭证 | 10 | 20.0 | 晨好\面议 | 验收通过 | |
| 7 | 纸杯 | 5 | 900.0 | 无品牌\面议 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADG98718 电子计算器 | 3 | 96.0 | 晨光/M G\ADG98718 | 验收通过 | |
| 9 | 铲刀 | 5 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |