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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 N-J61N 手机数据线 | 20 | 360.0 | 公牛/BULL\N-J61N | 验收通过 | |
| 2 | 贝意品 手机挂件/手机链钥匙扣饰品 | 60 | 480.0 | 贝意品\手机挂件 | 验收通过 | |
| 3 | 拉芳 400ml 洗发水头发清洁 | 20 | 400.0 | 拉芳/laf\400ml | 验收通过 | |
| 4 | 传旗 简约马克杯 马克杯 | 20 | 398.0 | 传旗\简约马克杯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600 中性笔 | 80 | 960.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 6 | 萱草 保暖贴 | 100 | 850.0 | 萱草\保暖贴 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 晨光笔记本子学生记事本a5****大学生用日记本32K40张 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\F16360 | 验收通过 | |
| 8 | 图形品牌 日常多风格发夹 | 60 | 150.0 | 图形品牌\发夹 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |