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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB142********14401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 龟牌 玻璃水多用途清洁剂 | 龟牌玻璃水 | 箱 | 3.00 | 48 | 144 |
| 2 | 得力 F2396Y 乒乓球 | 得力/deliF2396Y | 盒 | 60.00 | 2 | 120 |
| 3 | 得力 33475 中性笔宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli33475 | 盒 | 18.00 | 36 | 648 |
| 4 | 得力 8942 创意笔筒/座/插/架 | 得力/deli8942 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 齐心/Comix 晶纯 A3 70g 纯白 A3复印纸A3打印纸A3纸 | 齐心/Comix晶纯 A3 70g | 箱 | 20.00 | 210 | 4200 |
| 6 | 齐心/COMIX 晶纯 A4 80g 纯 白 8包/箱 复印纸 | 齐心/Comix晶纯 A4 80g | 箱 | 20.00 | 210 | 4200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨琳
联系电话: 157****5677
传真:
地址: ****市锦绣路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: