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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6415
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 得力/deli\33771 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 世达 VB4025-34 排球 | 44 | 4400.0 | 世达/STAR\VB4025-34 | 验收通过 | |
| 4 | 九千年 分页纸/索引纸 | 450 | 225.0 | 九千年\5205 | 验收通过 | |
| 5 | 耐克 篮球 | 8 | 1400.0 | 耐克/NIKE\NKI****507 | 验收通过 | |
| 6 | 狂神 足球 | 8 | 1568.0 | 狂神\KS0904 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |