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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 3.00 | 6.5 | 19.5 |
| 2 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 卷 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33089 | 盒 | 1.00 | 2.02 | 2.02 |
| 4 | 晨光 AJD97388 宽胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 得力 7093固体胶 固体胶/胶棒 | 得力/deli7093固体胶 | 盒 | 2.00 | 72 | 144 |
| 6 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555-D | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 7 | 得力 0394 订书机 | 得力/deli0394 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 8 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 12.00 | 2 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢春晨
联系电话: 166****0526
传真:
地址: **县民生路66号社保局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: