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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9414
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 68602 得力白乳胶500ml | 1 | 10.0 | 得力/deli\68602 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7310 胶水 | 1 | 23.0 | 得力/deli\7310 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS91322 美工刀 | 3 | 15.0 | 晨光/M G\ASS91322 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2102 美工刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\2102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 6 | 居多纷 收纳箱 | 3 | 60.0 | 居多纷\收纳箱 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |