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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科力邦 KB1111刮水拖把 | 科力邦KB1111, | 把 | 1.00 | 22 | 22 |
| 2 | 晨光 ARP41801 签字笔 | 晨光/M GARP41801, | 盒 | 5.00 | 35 | 175 |
| 3 | 大卫 M6PLUS水拖1杆2头 | 大卫M6 plus, | 把 | 1.00 | 38 | 38 |
| 4 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1DK78, | 本 | 10.00 | 24 | 240 |
| 5 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张贵强
联系电话: 152****8762
传真:
地址: ****中心三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: