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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025003016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 200ml 纸杯 | 富强200ml, | 包 | 16.00 | 10 | 160 |
| 2 | 得力 红色6010 剪刀 | 得力/deli红色6010, | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 3 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 对 | 15.00 | 5 | 75 |
| 4 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 晨光/M GACP901AU, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | A KL-KS 不锈钢口哨 | AKL-KS, | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
| 6 | A KL-09 4开 卡纸 | AA KL-09, | 张 | 260.00 | 1 | 260 |
| 7 | 琪爱佳 500g 84消毒液 | 琪爱佳500g, | 瓶 | 53.00 | 3 | 159 |
| 8 | 掌握 GMM92803 24色丙烯马克笔 | 掌握/GraspGMM92803, | 盒 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 9 | 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
| 10 | 得力 7092 固体胶棒 | 得力/deli7092, | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 11 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵小玲
联系电话: 133****7378
传真:
地址: ******社区国酒城八组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: