关于纸杯的网上超市合同公告

发布时间: 2025年12月01日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********619********2025003016

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 富强 200ml 纸杯 富强200ml, 16.00 10 160
2 得力 红色6010 剪刀 得力/deli红色6010, 1.00 7 7
3 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 南孚/NANFULR03-2B, 15.00 5 75
4 晨光 ACP901AU 水彩笔 晨光/M GACP901AU, 5.00 10 50
5 A KL-KS 不锈钢口哨 AKL-KS, 15.00 8 120
6 A KL-09 4开 卡纸 AA KL-09, 260.00 1 260
7 琪爱佳 500g 84消毒液 琪爱佳500g, 53.00 3 159
8 掌握 GMM92803 24色丙烯马克笔 掌握/GraspGMM92803, 50.00 25 1250
9 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 蓝月亮/Blue moon500g, 4.00 15 60
10 得力 7092 固体胶棒 得力/deli7092, 2.00 36 72
11 得力 8555ES 票夹/长尾夹 得力/deli8555ES, 2.00 10 20

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 赵小玲

联系电话: 133****7378

传真:

地址: ******社区国酒城八组

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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