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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 档 案 盒 | 12 | 216.0 | 齐心/Comix\4954 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 电 水 壶 | 2 | 198.0 | 国产\7427 | 验收通过 | |
| 3 | 华太 电 池 | 20 | 56.0 | 华太\100********121 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3626 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 齐心/Comix\B3626 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 **柠檬 5.62kg 洗洁精 | 4 | 140.0 | 立白/Liby\**柠檬 5.62kg | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S20 中性笔 | 4 | 72.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 7 | 五月花 ****587 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 6 | 720.0 | 五月花/MAY FLOWER\****587 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DL-33570 替芯/铅芯 | 2 | 30.0 | 得力/deli\DL-33570 | 验收通过 | |
| 9 | 绿联 理线器/集线器/绕线器 | 2 | 160.0 | 绿联/Ugreen\30344 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3724 光盘 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9863 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 6 | 96.0 | 晨光/M G\ABS92733 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |