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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7438
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号毛巾 GA1074WH 毛巾/面巾/方巾 红领巾 | 200 | 800.0 | 金号毛巾\GA1074WH | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APB903J 文具盒 | 50 | 600.0 | 晨光/M G\APB903J | 验收通过 | |
| 3 | 恒虎 钢钉 | 10 | 100.0 | 恒虎\20352 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 | 100 | 500.0 | 得力/deli\8145 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0749 卷笔刀 | 25 | 300.0 | 得力/deli\0749 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3222 国旗 | 4 | 180.0 | 得力/deli\3222 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 中性签字笔 | 27 | 540.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S936 铅笔 | 6 | 60.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 9 | 西玛 SJ132 三联收据 | 20 | 100.0 | 西玛/simaa\SJ132 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 8205 二联收据 | 20 | 80.0 | 西玛/simaa\8205 | 验收通过 | |
| 11 | 博仕智 钢丝绳 | 50 | 150.0 | 博仕智\ctrl12 | 验收通过 | |
| 12 | 申士 0068 记事本 | 70 | 560.0 | 申士\0068 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 奖状/证书 | 400 | 200.0 | 晨光/M G\ASC99372 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |