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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********253203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FA5497 学生用笔记本 学生用作业本田字格拼音数学语文英语牛皮本 | 晨光/M GFA5497 | 本 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 得力 6952 水彩笔 18/24/36色绘画美术水性笔/盒 | 得力/deli6952 | 桶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 3045 得力 3045 橡皮擦文具考试橡皮/块 | 得力/deli3045 | 块 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 得力 79514 各类尺/三角板/套尺 | 得力/deli79514 | 套 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 5 | 得力 8109 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8109 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | XAL-010 恒利源/奖状/证书 | 其他家XAL-010 | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
| 7 | 晨光原木2B铅笔 AWP30872(盒) | 晨光/M GAWP30827 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **县****小学
联系电话: 158****4314
传真:
地址: **县喀拉苏镇阿合牙子1区1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: