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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 水拖把 | 40 | 520.0 | 兰诗\DM-184 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 SB-0322 小号竹柄扫把 | 60 | 960.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 617-Y 扫把 | 30 | 240.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 WY-914 扫把 | 150 | 1500.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 簸箕 | 10 | 350.0 | 妙洁/magic\MOBD | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MTC3 抹布 | 60 | 720.0 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
| 7 | 美丽雅 软毛马桶刷 | 20 | 140.0 | 美丽雅/MARYYA\HC013612 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19360 粘钩 | 40 | 360.0 | 得力/deli\19360 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9555 垃圾桶 | 20 | 300.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 LP-6701 海绵拖把 | 30 | 1050.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6018 剪刀 | 30 | 210.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |