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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M112********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 9879光敏印油红色**公章快干墨水油墨财务万次章专用办公回墨盖章水电子印章红墨**加油教师评 | 亚信9879 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 晨光 AGR67001 晨光 AGR67001 晨光中性笔芯 007头0.5黑 20支/盒 | 晨光/M GAGR67001 | 支 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 5624ES 得力5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli5624ES | 个 | 20.00 | 16.5 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王翠
联系电话: ****900****
传真:
地址: **县开物大道288号,****中心19楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县钤**路112号
附件信息: