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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK456********521601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 CT0-850XC碳粉 粉盒 | 奔图/PantumCT0-850XC碳粉 | 支 | 1.00 | 1350 | 1350 |
| 2 | 震旦 ADT-225K 墨粉/碳粉 | 震旦/AURORAADT-225K | 支 | 4.00 | 580 | 2320 |
| 3 | 奔图 DL-413 奔图(PANTUM)DL-413 硒鼓 | 奔图/PantumDL-413 | 支 | 1.00 | 240 | 240 |
| 4 | 宣墨 388a 墨粉/碳粉 | 宣墨388a | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 科思特 K TL-413(粉盒) 粉盒 | 科思特/KSTK TL-413(粉盒) | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱笛
联系电话: 186****2223
传真: 0909-****480
地址: ****市青得里大街199号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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