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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********251201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧嘉莱尼 封皮纸 卡纸 | 欧嘉莱尼封皮纸 | 包 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 公牛 GN-217 电源插座/插排 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 航嘉 WD500k 电源 | 航嘉/HuntkeyWD500k | 个 | 1.00 | 245 | 245 |
| 4 | 金泰克 DDR4 8GB 2400 内存 | 金泰克/tigoDDR4 8GB 2400 | 根 | 2.00 | 160 | 320 |
| 5 | 三星 870 EVO 1TB 固态硬盘 | 三星/Samsung870 EVO 1TB | 块 | 1.00 | 530 | 530 |
| 6 | 晨光 A4 70g 8包/箱 a4纸打印复印纸70克白纸8包/箱A4纯木浆纸 | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘玉敏
联系电话: 138****2569
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: