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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4739
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 垃圾袋 | 3 | 54.0 | A\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 优露清 香精球 | 12 | 60.0 | 优露清\1000ml | 验收通过 | |
| 3 | 雅高 抹布 抹布 | 19 | 76.0 | 雅高\抹布 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18742 垃圾袋 | 10 | 180.0 | 得力/deli\18742 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PG101 收纳箱/盒/袋 | 2 | 160.0 | 得力/deli\PG101 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 JP003 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 1 | 105.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\JP003 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 5 | 75.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 MR3130-01 抽纸 | 6 | 156.0 | 得力/deli\MR3130-01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19502 平板拖把 | 2 | 116.0 | 得力/deli\19502 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 LQ581 扫把 | 2 | 30.0 | 得力/deli\LQ581 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |