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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8026
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3477 差旅费报销单 办公单据票据10本装 | 4 | 82.0 | 得力/deli\3477 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 T03X1 墨水黑色 | 6 | 420.0 | 爱普生/Epson\T03X1 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD+R 光盘 | 1 | 69.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 回形针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 15 | 27.0 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |