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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB176********29403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安赛瑞 240665 捆扎绳/丝带 | 安赛瑞240665 | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 得力 22016 账本/账册/信签纸 | 得力/deli22016 | 本 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 英雄 234 笔用墨水/补充液/墨囊/红墨水 | 英雄/HERO234 | 瓶 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 根 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 健乐 kp-1321 呼啦圈/套圈 | 健乐kp-1321 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨丽丽
联系电话: 136****9033
传真:
地址: **维吾尔自治区****县文化西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: